縣委宣傳部財政預算草案

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縣委宣傳部財政預算草案

關于要求核定縣委宣傳部二

OO

五年度財政

預算編制支出等情況的報告

縣財政局:

根據你局財編〔

2004

137

號文件精神要求,我們按照宣傳部多年來經費支出的平均數,結合縣委中心組學習、精神文明建設、對外宣傳,宣傳部長(縣委常委)開展中心工作需要等多種因素,進行了經費預算,具體如下:

一、

基本情況

縣委宣傳部是縣委主管意識形態方面工作的綜合職能部門。其主要職責是部署全縣宣傳工作,引導社會輿論,規劃全局性思想*工作方略,指導全縣精神文明建設等。內設

8

個職能科室(含正科級

2

個、副科級

1

個),現有在職人員

15

名。二

OO

五年主要工作任務是指導全縣宣傳及思想*工作和精神文明創建工作,完成縣委交辦的其他各項工作任務。

二、

預算情況

縣委宣傳部屬全額撥款行政機關單位,根據人員編制及工作任務,二

OO

五年度收支預算總體情況如下:

1

、財政預算總支出為

920790

,

其中人員支出:

354790.00

元(在職人員支出

245

090

,

離退休人員支出

76,300

,

對個人和家庭補助支出

33,400

元)

,

日常公用支出

566,000

(

定額公用支出

148

000

,

專項公用支出

418,000)

2

、一般預算撥款

303920.00

元。包括人員工資

(

含津貼

)177,300

,

公用經費

,

交通費

.

3

、其它資金安排應為

122

270

元,其中在職人員工資、津貼及補助

67

790

元,離退休人員津貼及補助

12

080

元。

對家庭和個人的補助

33

400

元,日常公用支出

9

000

4

、定額公用支出

29

000

元,公用經費綜合定額

19

000

元,交通費(小車費)

10

000

元。

5

、專項公用支出:

482

000

①維持機關運轉必須的費用

148

000

元,日常必備的辦公費用

16

000

元,水電費

12

000

元,郵電費

30

000

元,差旅費

60

000

元,辦公電話費

15

000

元,其它支出

15

000

元。該項支出是按照按照連續三年開支的平均數進行測算并兼顧今后物價等多種因素,為機關正常運轉所必需,其它支出主要是單位或單位領導參與縣公共活動及其它開支。

②會議培訓費:

35

000.00

元,主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會議、黨報黨刊征訂發行工作會議及宣傳干部的業務培訓費,是多年來經費開支經你局核各單位進行黨和國家重大理論政策的宣講及社會主義信仰的教育每年不少于30次:30次*600元/次=18000元。

合計:39,000元

五、小車費用

1、

購買汽油,

20000

2、

過橋過路費,

10000

3、

車輛維修及保養,

19200

4、

保險及補助,

9800

合計:60000元

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