供應商管理制度(優)
在充滿活力,日益開放的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編幫大家整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。
供應商管理制度1
1.0 目的
為了加強對供應商的管理,完善供應商選擇、評估及考核,特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估,合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別
及方法,并據此進行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品信息收集:由提出采購部門提供的'產品圖紙、材質要求、品質要求、采購數量等;
4.1.4市場行情調查:根據專業網站論壇、行業報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關采購物品的市場行情調查;
4.1.5供應商資料收集:對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集;
4.1.6替代產品資料:根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集;
4.1.7核定資金預算:確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。(相關證明材料需依類別備附)
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施(詳見《采購控制程序》)。
4.2.2索樣:根據需要的產品圖紙、性能指標等參數,要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后,由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任,財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質:對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書:對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明:根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估;根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況:根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。
4.2.5如審批結果合格后,則轉入合格供應商進行請購作業,并建立《合格供方名錄》;如審批結果不合格,則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。(如遇重大質量問題或事故時,可立即對供應商實施考核)
4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理,供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1) 價格:依多家供應商價格比參數值進行考核。
2) 服務:依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類:共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商,選擇加強合作;
3) 4.3.3.2評為B類供應商,選擇減少合作;
4.3.3.3評為C類供應商,選擇直接淘汰。
5.相關文件
供應商管理制度2
一、總則
為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
對選定的供應商,公司與之簽訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
技術能力。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題材的反應能力。
后援服務。包括:
(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。
人力資源。包括:
(1)經營團隊;
(2)員工素質。
現有合作狀況。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時,應根據形成的.指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。
九、附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度3
一、進一步嚴格執法程序
(一)簡易程序
1,辦案人員應當當場調查違法事實。
2,各工商所應建立簡易程序處罰案件登記臺賬。登記臺賬的項目應包括:當事人、案件類型、處罰時間、處罰金額、執法人員等。
3,各工商所應在實施簡易處罰兩個工作日內進行案件錄入。案件錄入情況納入年度目標績效考核。
4,當事人有下列情況之一的,不適用簡易程序實施行政處罰:
(1)對當事人適用簡易程序實施行政處罰沒有法定依據的;
(2)法律和行政法規規定對違法當事人必須并處沒收違法所得、非法財物等行政處罰的;
(3)需減輕處罰后才符合適用簡易程序情形的;
(4)需同時采取實施行政強制措施的;
(5)其他不適用簡易程序實施行政處罰的情形。
(二)一般程序
1,辦案單位應當自收到投訴、申訴、舉報,其他機關移送,上級機關交辦的材料之日起五個工作日內予以核查,并按程序報批,分管副局長或局長在兩個工作日內決定是否立案(對不予立案的案件應當說明理由)。特殊情況下,可以延長至十五個工作日。
2,辦案單位依據監督檢查職權發現的涉嫌違法行為,應當在兩個工作日內按程序報批,分管副局長或局長在兩個工作日內決定是否立案。對不予立案的案件應當說明理由。
3,辦案單位應確定專人負責案件線索審查和立案的送審工作,不得有案不立或壓案不報。
4,批準立案調查的案件,應當在九十日內作出處理決定,因案情復雜,需要延期的,應在時限期滿之日前十個工作日內申請報批,經批準后,可以延長三十日;案情特別復雜,經延期仍不能作出處理決定的,應當由縣局案件審批小組討論決定是否繼續延期。
5,批準立案調查的案件,案情簡單的,應當在二十日內作出處理決定。
6,實施行政強制措施前須向分管副局長或局長報告并經批準,情況緊急,需要當場實施行政強制措施的`,行政執法人員應當在二十四小時內向分管副局長或局長報告并補辦批準手續。
7,查封、扣押的期限不得超過三十日,情況復雜的,經分管副局長或局長批準,可以延長,但是延長期限不得超過三十日。延長查封、扣押的決定應當及時書面告知當事人,并說明理由。
8,辦案機關應及時在省局綜合業務管理系統錄入案件情況。案件網上審批、網上錄入應與案件辦理過程保持同步。案件錄入情況納入年度目標績效管理。
二、進一步理順經檢大隊、工商所聯合辦案機制
(一)聯辦主要形式
主要有提供案件線索和全程協助經檢大隊辦案兩種形式。提供案件線索是指工商所發現轄區內有需要立案的違法行為,在做好現場檢查筆錄后及時將案件移交經檢大隊。全程協助是指經檢大隊會同工商所參與案件的調查,調查終結后,工商所將案卷材料交經檢大隊,由經檢大隊形成調查終結報告,共同提出案件處理的初步意見。
(二)辦案經費保障
1,提供案件線索的辦案經費保障。工商所向經檢大隊提供案件線索,由經檢大隊從辦案所得經費中劃出20%作為工商所的辦案經費。
2,全程協助案件的辦案經費保障。工商所全程協助經檢大隊辦理案件時,如果一般程序案件的處罰金額在一千元以下的,由工商所形成所有案件材料,以經檢大隊為辦案機構,呈報縣局核審,罰沒款算工商所目標任務;如果處罰金額在一千元以上的一般程序處罰案件由經檢大隊從辦案所得經費中劃出40%作為工商所的辦案經費。
3,聯辦機制所產生的大案獎勵分配形式另行審定。
(三)案件錄入
提供案件線索的,由經檢大隊負責同步錄入案件和案卷資料歸檔;全程協助的,由工商所負責同步錄入案件、經檢大隊負責案卷資料歸檔。
三、進一步規范加快案件核審和案件督辦
(一)案件核審
法制股收到辦案單位送交的材料齊全的案件后,應在五個工作日(重大、復雜、疑難案件除外)內核審完畢,并提交案件審批領導小組討論和決定。案件審批領導小組討論決定后,法制股應在兩個工作日內制作行政處罰告知書和行政處罰決定書,并交由辦案單位送達。
(二)案件督辦
1,經批準立案的案件,由法制股登記備案,并督促辦案單位在規定時限內辦結,督促執行行政處罰決定。
2,法制股應定期對案件進展情況和案件錄入情況進行督察通報。
四、進一步嚴格罰沒款的解繳和罰沒物資管理
(一)罰沒款的解繳
1,法制股應將案件審批領導小組會議定的案件名稱、處罰決定書文號、處罰金額、處罰決定書生效日期等相關情況造冊抄送縣局財務室。
2,當場處罰的罰沒款的解繳。各所在當月所收取的罰沒款,應當在當月解繳,嚴禁跨月解繳。
3,立案處罰的罰沒款的解繳。辦案單位應督促當事人在《行政處罰決定書》下達15日內到指定地點解繳。
(二)罰沒物資的管理
1,財務室負責本單位罰沒物資的管理,法制股、監察機構負責對該項工作的監督,辦案單位積極配合。
2,對依法罰沒的物資,辦案單位應當在罰沒當日憑《行政處罰決定書》、《物資清單》、《罰沒票據》到財務室辦理入庫手續。財務室應及時清點入庫物資,是否與《行政處罰決定書》、《物資清單》、《罰沒票據》一致,核對無誤后填寫《罰沒物資入庫清單》,與辦案人員共同簽字。
供應商管理制度4
承包商供應商相關管理制度是企業運營中不可或缺的一部分,旨在確保供應鏈的穩定性和效率。它通過規范與承包商和供應商的合作流程,提高服務質量,降低運營成本,預防潛在風險,從而維護企業的利益和聲譽。此制度也促進了雙方的溝通與協作,保證項目的'順利進行。
內容概述:
1. 供應商選擇與評估:制定明確的供應商篩選標準,包括資質審查、質量控制能力、價格競爭力、交付能力等方面,確保供應商的資質和能力符合企業需求。
2. 合同管理:規定合同的簽訂、執行、變更和終止流程,明確雙方的權利和義務,防止因合同糾紛影響業務正常運行。
3. 服務質量監控:設立定期的質量檢查和績效評估機制,對承包商和供應商的服務進行跟蹤評價,確保其持續改進。
4. 應急管理:制定應對供應商違約、供應中斷或其他突發情況的預案,保障業務連續性。
5. 關系維護:建立有效的溝通渠道,定期召開會議,解決合作中的問題,強化合作關系。
6. 法規遵從:確保所有交易符合法律法規,避免因違法行為帶來的法律風險。
供應商管理制度5
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的'主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。
供應商管理制度6
本制度旨在規范企業采購活動中的供應商管理,確保供應鏈的'穩定性和質量,提高運營效率。我們將從以下幾個方面進行闡述:
1. 供應商選擇與評估
2. 合同簽訂與執行
3. 供應商績效管理
4. 供應商關系維護
5. 風險管理和應急處理
內容概述:
1. 供應商選擇與評估:詳細規定供應商的資質要求、評價標準、篩選流程和合作意向書的簽訂。
2. 合同簽訂與執行:明確合同條款,包括價格、交貨期、質量保證、售后服務等,以及違約責任和爭議解決機制。
3. 供應商績效管理:設立定期評估機制,對供應商的交貨準時率、產品質量、服務響應等方面進行量化考核。
4. 供應商關系維護:強調溝通與協作的重要性,建立長期共贏的伙伴關系。
5. 風險管理和應急處理:制定應對供應鏈中斷、價格波動等風險的預案,確保業務連續性。
供應商管理制度7
第一章:總則
第一條:為進一步規范入網后的合格供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條:本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。
第三條:xx集團對合格供應商實行歸口統一管理,合格供應商檔案資料及日常考核資料(以下統稱檔案資料)有分公司采購部工作人員收集和完善,合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核,建庫及管理工作。
第四條:供應商管理堅持以下原則:
(一)薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則;
(二)供應商資源內部共享,合格供應商優先使用原則;
(三)常用供應商必入庫原則;
(四)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條:合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行,合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章:管理機構和職責分工
第六條:為加強供應商管理工作,成立合格供應商管理辦公室(以下統稱辦公室)統一由集團總經理負責。
第七條:合格供應商管理職責劃分
(一)分公司物資供應部或采購部(以下統稱采購部)職責:
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法,經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督;
2、對供應商進行入網推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察;
4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督;
5、及時反饋合格供應商的投標合格率,價格情景,供貨質量,銷售業績,交貨情景,售后服務,用戶投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息,對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理;
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為,提來源理意見和提議;
8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。
(二)合格供應商管理辦公室職責:
1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法;
2、辦理合格供應商入網,入庫、退網;
3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果;
4、負責處理合格供應商的質疑和投訴,協調解決供應商管理過程中的重大問題。
6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作;
6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作;
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為;
8、其他相關工作。
第三章:供應商分類
第八條:供應商分為四類:合格供應商,不合格供應商,內部供應商、臨時供應商。
(一)合格供應商:經審核經過入網條件的,辦理入網手續的供應商;
(二)不合格供應商:經審核未經過入網條件的供應商;
(三)內部供應商:是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(四)臨時供應商:除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商,一般情景下等同于合格供應商。
第四章:檔案管理
第九條:辦公室將復核、審批后的'合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理,辦公室只負責管理電子檔案。
第十條:合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括:供應商入網資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。
第十一條:對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核,辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條:合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第五章:合格供應商日常考核評價
第十三條:對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商亦參與考評。
第十四條:采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。
第十五條:對合格供應商在日常業務往來中發現的問題,采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室,由其匯總整理后上報xx集團。
第十六條:對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。
(一)xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
(二)xx集團合格供應商年度考核評價程序:
1、辦公室發布合格供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求,對合格供應商進行考核評價,考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果,結合日常考核信息掌握情景,根據是否需要,牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第十七條:對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。
第十八條:合格供應商年度評價等級確認
合格供應商年度評價分別評出三個等級:優秀合格供應商得分≥90分;合格供應商70≤得分<90分;不合格供應商得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第六章:供應商退網
第十九條:發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,取消合格供應商資格,并可隨時終止其在xx集團的供應業務,及時清理出網包括年審不合格的供應商,供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的;
(二)供給虛假認證材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的;
(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的;
(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的;
(六)擅自變更或者終止供貨合同的;
(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題,并造成后果的;
(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的;
(十)其他違反法律、法規和規章的。
對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將進行嚴肅職責追究。
第二十條:合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。
第七章:附則
第二十一條:發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。
第二十二條:本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條:本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度8
第一章 總則
第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,落實各級各類人員的安全生產責任制,加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理,特制訂本制度。
第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括:
1、依照與公司訂立的有關合同,在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經公司生產安全科或各對口業務單位同意,進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人,如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案,根據服務作業行為和性質定期識別服務風險,并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則,凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理,各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。
第四條 公司對進入同一作業區相關方的交叉作業實行統一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業安全,各承包商、供應商單位進場作業前,還要根據各自作業區內的實際情況,在工程項目承包協議中,與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業安全管理協議,明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施,并落實專門人員進行安全監督與協調,通過交叉作業安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業場所存在的危險因素,防范措施及事故應急措施,以使各個單位對該作業區域的安全生產狀況有一個整體上的把握,確保不發生任何生產安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。
第二章 管理職責
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門,負責組織審核或簽訂各類安全協議或合同,負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育,負責作業現場和租賃現場的安全監督檢查,負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作,負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監督管理。
第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業和易燃易爆危險物品的監督管理,負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理,負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位(指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位)負責承包方、承租主的安全管理,負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同,負責承包方、承租方的安全教育,負責其人員的安全管理和從業資格審核。
第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。
第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員,由各接待(邀請)單位負責其在公司內的安全管理工作。
第三章 項目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項目時,各項目承辦單位必須對外來項目承包方(以下簡稱“承包方”)的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認,內容為:
1、驗證承包方營業能力和經營范圍是否符合要求;承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業執照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書,建設、安裝等項目必須具有項目經理資質證書、建筑施工許可證、施工企業安全資格證書、特種作業人員操作證等證書。以上證書必須真實有效,未按期審驗,視為廢證;
2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要;
3、承包方安全生產保證體系是否健全,安全措施是否落實。
4、不將工程發包給不具備相關安全資質的單位。
第十三條 安全保證條件確認完畢后,由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款,或另行簽訂《安全管理協議》,明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方,在開工前必須落實施工(維修)方案,定員,定安全措施,定工程質量標準,定檢查制度,并將施工(維修)方案遞交環境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業的項目,由承辦單位組織、環境安全保障部及相關單位參加,進行聯合審查合格后,方能開工作業。
第十六條 承包方人員進入作業現場前,必須做到:
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。
2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員(以下簡稱“現場安全員”)。
3、環境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育,并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育,對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底,明確安全技術要求,提供安全作業條件,一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業人員(含管理人員)進行全面安全三級教育,并作好相關記錄。特種作業人員必須持證作業。
第十七條 承包方在作業期間,必須做到:
1、現場作業中,必須嚴格執行公司規定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度,并取得公司主管部門的批準,方可作業。其中,承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業、危化品運輸使用等由公司辦公室負責審批,用水、用電等能源使用由環境安全部負責審批,臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。
2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。
3、現場作業人員按國家有關規定著裝和佩戴防護用品。
4、現場作業人員應接受公司的安全監督和檢查,對違章作業人員或妨礙公司安全生產的作業,公司有權令其糾正或停止作業。
5、承包方發生的人身傷亡事故或其它事故,由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故,承包方在上報其主管部門時,應同時抄送公司環境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的安全管理和監督,使其認真履行各項職責,公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同,無不安全因素,無違章違紀等現象,工程竣工驗收合格后,公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發現有不安全因素,違章違紀行為,將按照合同中的有關安全協議條款規定處罰,在其風險抵押保證金中進行扣罰,并責令進行整頓,若整頓無效,公司有權停止其施工,一切后果由承包方負責。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進行對外出租業務時,出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查,審查合格后方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括:
1、承租單位是否具備法人資格,是否具有承擔安全生產風險的經濟能力,是否具有安全生產管理機構或者專(兼)職安全生產管理人員,是否有成熟的.安全生產制度和管理經驗。
2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力;從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業務的,是否具備相應的資質和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時,應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》,并向環境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、設備設施,并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規,對租賃方的消防、交通安全工作實施監督、管理。
第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準,對租賃方的安全生產情況實施監督、檢查、考核。
第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規定辦理臨時用工手續,由辦公室統一簽訂勞動合同,合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業病等方面內容,同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前,應將合同中涉及職業健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見,明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位,共同對合同的履約情況進行監督。對勞務公司違反合同規定,公司有權責令其實施整改。
第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》,分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育,并填寫《三級安全教育卡》。特種作業人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業。
第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定,遵守崗位安全操作規程,參加安全學習和培訓,接受安全檢查。
第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發生工傷事故或職業病,應根據國家相關法律法規和勞務合同的約定進行處理。
第六章 供應方的安全管理
第二十七條 銷售部負責各配套企業、供應商、物資回收企業及其承包商、供應商等相關方(如物流公司)在公司內的安全管理,對其作業人員進行安全培訓教育,并作好培訓記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時,應在合同中充分體現安全管理的內容,明確合同雙方的安全管理責任和義務。
第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規定:
1、服從公司的管理,自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環境保護等各項規章制度,接受公司的安全檢查。
2、未經公司相關部門允許,嚴禁進入各種危險作業場所、重點辦公區域、涉密場所等;
3、未經公司相關單門審批,嚴禁擅自在公司內進行動火作業、擅自動用生產設備或私接管線等;
4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的,應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規定。
第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時,項目部應提前告知公司辦公室,按規定辦理相關手續,并安排專人負責管理。
第七章 其他往來人員的安全管理
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區內進行臨時作業(如臨時搬運、修理工)、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業務咨詢等公務活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責,誰接待、誰負責,誰批準、誰負責”的原則,由各二、三級單位負責本部門邀請(接待)的外來人員在公司內的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套(供貨)方的規定執行。
第八章 考核
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人,公司將視情節給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經濟處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規定,不按公司要求履行法定職責義務的,將取消其續約資格。
第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的,按公司內部的安全管理規定執行處罰;造成安全事故的,按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核,如不符合繼續錄用條件的,將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發之日起執行。
供應商管理制度9
文件生命周期理論作為檔案學理論的重要支撐理論之一,奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業檔案業務外包,是指企業為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力,將關于檔案管理方面的業務職能或工作環節通過簽訂合同的方式委托給專門的檔案外包服務機構,利用他們的優勢與專長,來提高企業整體的效率與優勢。
在今天,企業檔案業務外包的浪潮引起了檔案界的關注,很多學者針對企業檔案業務外包活動中存在的風險展開了積極的研究與探討,但總體來說研究內容不夠深入,研究視野不夠開闊。例如,四川大學丁建雄、賈秀娥兩位學者的《企業檔案管理工作引入服務外包的思考》,從外包服務商、成本、監督管理、檔案安全、后續服務等方面展開了全面的分析,但在分析方面似乎欠乏系統性。為了進一步對企業檔案業務外包中的風險進行分析,我們有必要轉變思維方式,創新研究方法,從一種新的角度進行切入。筆者認為,從生命周期的角度進行切入,或許能為我們研究企業檔案業務外包潛在風險及管理策略開辟一條新的途徑。
根據企業檔案業務外包的內容和特點,筆者認為,企業檔案業務外包的生命周期可以劃分為以下階段:
1、外包決策階段。就是一個企業關于本企業的檔案業務是否適合進行外包、為什么要外包、哪些檔案業務環節可以外包、采取什么樣的外包形式等問題的決策。
2、外包服務商選擇階段。在該階段,企業要明確外包服務商選擇的標準和方法,全面搜集有關外包商的各種資料,并對收集過來的資料進行全面系統的分析,并注意對各個外包服務商的橫向比較。外包服務商的選擇應堅持“適合即最好”的原則。
3、委托協議簽訂階段。對外包活動中雙方權利與義務做出明確規定。
4、外包服務實施階段。在該階段,外包服務商開始對委托的檔案業務展開管理服務,企業對該服務進行監督、審核,并發展與合作伙伴的關系。作為外包服務管理實施的具體環節,該階段直接深入到檔案管理業務內部,作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關系到整個外包活動能否正常開展。因此,它是整個外包生命周期的中心環節:
5、外包后續服務階段。有些時候,外包服務商完成了企業委托的某項檔案業務并不意味著外包服務的終結,某些外包服務還需要外包服務商提供后續服務。如檔案信息系統的開發,系統開發完成之后,仍需外包服務商繼續提供該系統的維護與更新服務。
6、外包關系終止階段。即外包服務活動正常或不正常的終結,企業與外包服務商通過某種方式解除合同關系。
業務外包風險分析:
根據企業檔案業務外包生命周期各階段內容與特征,我們可以具體分析各個階段潛在的風險因子。企業檔案業務外包生命周期及其各階段的風險因素分析,如下圖所示。
1、外包決策階段潛在的風險
(1)本企業檔案業務外包不具備可行性的風險。由于企業對自身認識不足和對自身認識存在偏差,或企業受外界因素的影響,對本企業的.檔案業務是否適合外包的判斷失誤,做出錯誤的外包決策。
(2)企業內部矛盾激化的風險。對于員工而言。檔案業務外包有一定的敏感性,必然會影響到部門中一部分員工的自身利益。因為外包意味著可能有一定數量的員工將會被轉移。有些員工會本能地表示反對,因為他們對這些變革帶來的動蕩感到不安與恐慌。因此,―旦企業做出實施檔案業務外包的決策時,企業內部矛盾可能會激化。
(3)減少企業檔案部門學習新技術新知識的機會,從而削弱了檔案部門工作人員學習力及創新力。如果實施檔案業務外包,檔案工作人員在一定程度上得到了解脫,但是同時喪失了學習新技術新知識的機會,長期下去,將會削弱檔案部門工作人員學習力及創新力。
2、外包服務商選擇階段潛在的風險
主要是服務商選擇失誤的風險。在選擇服務商時,一定要根據自身的實際情況,認真分析企業對服務商的需求,尋求最適合自己的服務商。
3、委托協議簽訂階段潛在的風險
在簽訂委托協議時,由于現實中存在信息不對稱,委托人與人相比往往處于不利的位置。在這種關系下,存在的風險一般有兩種:一種是逆向選擇(又稱不利選擇、隱蔽信息等),指人有意隱瞞自己的實際情況,使委托人無法了解到其是否在這種關系中處于不利位置;另一種是道德敗壞行為(又稱道德風險、隱蔽行為等),人的努力極度缺乏。
4、外包服務實施階段潛在的風險
(1)受控于服務商的風險。在外包服務實施階段,很多企業會陷入受控于服務商的深淵。當檔案業務外包以后,檔案部門對本企業的檔案業務的控制會減弱,對有關檔案的技術知識關注與了解將會逐漸減少。檔案部門對檔案業務了解得越少,對外包商的依賴程度越大,這將直接導致檔案部門過分依賴外包服務商。
(2)外包服務不能適應企業自身發展的風險。在檔案業務外包生命周期的前面階段,即使企業進行了周密細致的規劃,由于在企業發展中信息技術與業務的不確定性,隨著企業的進一步發展,外包商按最初協議提供的外包服務不―定能夠適應企業的發展。
(3)檔案安全方面的風險。這方面的風險包括兩個方面:檔案實體與檔案信息內容的風險。風險來源于兩個方面,一是服務商無意的損害,二是服務商有意的破壞。
(4)降低檔案外包服務水平的風險。一方面,由于服務商的經驗能力不足,可能提供不了最初承諾的服務,或者所提供的服‘務質量水平降低。另一方面,服務商為了自身利益的最大化,不膳以損害委托方的利益,有意降低所提供的服務水平(5)外包服務商經營不善的風險。當服務商經營不善時,可能使委托方蒙受巨大損失。
5、外包后續服務階段潛在的風險
外包商不能或不愿意繼續提供后續服務的風險。由于有些外包服務公司能力有限,可能會提供不了后續服務,但是更多的情況是,有些外包服務公司道德水平較低,為一己私利不愿意繼續提供企業所需的后續服務。
6、外包關系終止階段潛在的風險
主要是外包商意外終止外包關系的風險。它是指外包關系非正常的結束。例如,在外包實施過程中,雙方之間產生矛盾導致外包關系不能維持。另外,其中一方因為經營不善破產,也會導致外包關系的終結。
業務外包風險管理策略
根據外包活動各個階段不同風險,我們應采取相應的防控策略。
1、外包決策階段
企業在進行外包決策時,必須通過各種有效方式對自身的實際情況進行細致的調查分析,以決定自身是否適合實施檔案業務外包、哪些檔案業務環節可以外包、采取什么樣的外包形式。同時,企業進行外包決策時,必須將企業的未來發展規劃作為最重要的依據,把企業檔案業務外包放在企業戰略層面上來考慮。若企業已做出檔案業務外包的決策,那么接下來要著手于構建一個完善的外包風險預測與防范體系,對以后外包活動中可能出現的各種風險進行預測,并提出相應的防范措施與手段,以防患于未然。
2、外包服務商選擇階段
在選擇外包服務商時,必須對其支持外包業務的技術能力、服務模式、財務狀況、信譽度、員工素質及文化理念等進行全面評估。
3、委托協議簽訂階段
企業在制定外包合同時,應該注意以下幾個方面的問題:
(1)明確的服務邊界和靈活的外包協議。
(2)明確賠償責任與爭端解決程序。
(3)安全性與機密性要求。
(4)稽核權利。企業在合同中應指明獲取服務商的各種審計報告的權利(如財務報告、性能報告、內部控制報告、安全檢查報告等)。
(5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規定,以防止服務商在服務過程中無故增加成本。另外,合同還應包含企業合理合法終止外包關系的權利。
(6)要求服務商提供必要的后續服務
4、外包服務實施階段
該階段應著重做好以下工作:
(1)加強與外包公司的溝通與協作。
(2)加強檔案部門的學習與創新能力。這樣不僅可以增強本企業檔案工作人員的專業素養,還可以增強對外包活動的控制能力,保證有效地對檔案外包服務進行評估。
(3)建立高效的服務監督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務的質量,有利于檔案實體和信息的安全,并有利于減少企業受控于服務商的風險。因此,企業應成立由各方面專家組成的監督審核小組,定期不定期地對服務商工作進展情況進行監督與審核,及時發現問題,采取措施減少風險。
(4)對外包公司人員的權限進行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。
5、后續服務階段
關于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續提供后續服務風險的問題。可以通過簽訂外包合同來解決。
供應商管理制度10
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的'指標體系。
1.質量水平。包含:1)物料來件的優良品率;2)質量保證體系;3)樣品質量;4)對質量問題的處理。
2.交貨能力。包含:1)交貨的及時性;2)擴大供貨的彈性;3)樣品的及時性;4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包含:1)優惠程度;2)消化漲價的能力;3)成本下降空間。
4.技術能力。包含:1)工藝技術的先進性;2)后續研發能力;3)產品設計能力;4)技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包含:1)零星訂貨保證;2)配套售后服務能力。
6.人力資源。包含:1)經營團隊;2)員工素質。
7.目前合作狀況。包含:1)合同履約率;2)年均供貨額外負擔和所占比例;3)合作年限;4)合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各明確提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改善,保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度11
規范公司總庫及各門店庫房日常工作,做出以下規定:
一、總庫工作職責規范
1、門店常規性貨物的分配:目前公司物流配送時間為每周二、四、六,各門店需在每周一、三、五下午2:30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管,總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃,經提醒后最晚不得遲于下午3:30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排,責任在門店庫管,每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送,確保在配送日10點前將貨物分配完畢。
2、新產品的分配:新品到貨,需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理,根據營銷部安排確定的數量進行首次分配,并在E商公布分配情況。
3、整理門店要貨差異,并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。
4、對到貨的機器及時入賬,對于沒有訂單的入庫機型,通知采購部,采購部也要與供應商做好送貨溝通工作,以確保訂單及時審批,以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到:入庫時實物與E商賬在當天達到一致,出庫時,調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的,需在QQ群中與各門店做好解釋工作,并盡快解決。
5、協助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作,如有供應商工作人員到總庫取貨,需有采購部確認取貨人身份,由公司物流去供應商退貨,開好手工出庫單據,依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。
6、公司向運營商的鋪貨機型,在發貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。
二、各門店庫房(包括總庫)日常工作規范
1、收發貨注意事項:
1)總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器,在簽收貨單前,要首先檢查外包裝是否完整,是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符,務必在驗完貨后再在物流單上簽收,如有問題及時處理。
2)公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送,不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行,收貨方接到外包裝完好的貨物,核對手工單無誤后,進行E商入庫。
3)各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器,收貨后需把機器串號報至太原總庫,由太原總庫通過系統給門店做單。
4)門店之間調貨,填寫一式三聯的`調撥單,單據記載項需齊全,調出方店長需與調入方店長親自電話核實好后方可調出機器在,調出方庫管開具手工單后由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。
5)門店退回總庫需填寫手工調撥單,單據記載項需齊全。
6)總庫配送至市內門店的手工調撥單,需由物流帶回簽收單,并由總庫專人保管。
2、系統調撥注意事項:
1)各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的,在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處注明物流單號(見以下截圖),以方便查詢記錄,發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的,需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥,做單時要必須將串號錄入,未按此要求做的罰款20元/次。
2)同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位,異地配送應在簽收物流單據無誤后當日接收系統單據,不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實,有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。
3)如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品,門店要做好未入E商賬產品記錄,以便跟蹤單據接收工作。
3、庫房貨物的管理
1)保持庫房貨架的整潔,貨架上要鋪有硬質干凈的紙裝,以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上,如在整理庫房或貨物清點時,不要隨意放在地上,要鋪上干凈的紙張。
2)貨物在貨架的擺放要整齊有序,按品牌、型號分類放置。對高端產品,尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的,哪些是后入庫的,這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。
3)對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件,在銷售員取機時在借機單上登記(串號、配置),這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房,在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業員手中停留半小時以上,庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中,如有任何短少或毀損,要當面告知,經核實后,由借機人當面做出書面說明。
4)對于店內有廠家或供應商促銷的,如促銷員在銷售借機過程中出現問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門,出現損失的由店長、庫管員承擔損失。
5)出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔,每日營業結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置,店內未使用經檢查發現的,對庫管員以20元處罰。
6)庫房機器不得私自借給任何人私用,在盤庫過程中發現這種情況,給以庫管員100元、店長200元處罰。
7)庫房不應該存放有非公司所有的機器,如果出現此種情況,應按店內私自銷售自己的產品對庫管員和店長進行處罰。
8)店內銷售不能私拆原裝配件銷售,在盤庫過程中發現這種情況,對庫管員、銷售員、店長進行處罰。
9)各店庫管每日營業結束,錄入完畢,清空在途庫、處理完未審核單據后,必須做好盤庫工作,盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊,未按規定做的,對庫管員給以50元罰款/次。
4、庫管員對庫齡信息的反饋
庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡,為防止產品積壓提供信息,應將此信息報至店長及總庫,為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據,此項工作每兩周進行一次,庫管對此項工作如不參預,經總庫提醒后仍不重視信息提供的,將給以處罰。
三、關于獎勵
公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核,對表現優秀的員工,將給以獎勵50-100元獎勵,在工資發放中體現。
供應商管理制度12
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源,優化供應商隊伍,規范公司的供應商管理工作,加強對供應商的履約評估,特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》,作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前,須填寫《供應商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關資質文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商,需組織對供應商進行考察,并填寫考察報告,考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責,《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔;項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責,《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團招采成本中心,以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為:優秀、良好、試用、不合格。
其中優秀、良好、試用等級為合格供應商,可以直接參與投標或予
以合作;待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評估分數為0-60(不含),予以“不合格”;
供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作后履約評估分數為60-70(不含),予以“試用”;
已合作,履約評估分數為70-90(不含),予以“良好”;
已合作,履約評估分數為90-100分,予以“優秀”;
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利,集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量(使用情況)等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估,服務及產品質量(使用情況)由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括:施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估,價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》,由招采部各采購經辦人評分,評分完畢后交由項目公司項目部負責人,由項目部負責人分派具體經辦人評分,評分完畢后返還招采部進行匯總評級,評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總,并編制《集團X年度合格供應商名錄》,《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》,項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的.建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》,項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心,所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括:類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員,負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護,新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發布之日起生效。
供應商管理制度13
本制度旨在規范企業的采購供應商管理,確保供應鏈的穩定性和效率,提升公司的經營效益。主要內容涵蓋供應商的選擇、評估、合作、監控及持續改進等多個環節。
內容概述:
1. 供應商資質審核:對潛在供應商的'財務狀況、產品質量、交貨能力、售后服務等進行全面審查。
2. 供應商績效評估:定期評估供應商的供貨質量、交貨準時率、價格競爭力和服務水平。
3. 合同管理:明確合同條款,包括價格、交貨期、質量標準、售后服務等,保障雙方權益。
4. 供應商關系維護:建立長期合作關系,定期溝通,解決合作中遇到的問題。
5. 風險管理:識別和控制供應商可能帶來的風險,如供應中斷、質量事故等。
6. 持續改進機制:推動供應商不斷提升產品和服務質量,降低成本,提高效率。
供應商管理制度14
供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它旨在確保供應鏈的穩定性和效率,通過規范與供應商的`互動,提升產品質量,降低運營成本,保障企業的競爭優勢。此制度有助于優化采購流程,防范供應風險,同時也有利于建立長期、互利的合作關系,推動企業的可持續發展。
內容概述:
1. 供應商選擇與評估:設立嚴格的供應商篩選標準,包括質量保證能力、價格競爭力、交貨準時性、財務穩定性等因素,并定期進行評估。
2. 合同管理:制定明確、公正的合同條款,涵蓋價格、交付、質量、服務等方面,確保雙方權益。
3. 供應鏈監控:實施供應商績效管理,定期檢查供應商的生產過程,確保其符合企業的質量和環保標準。
4. 危機應對:建立應急計劃,預防供應鏈中斷,如備用供應商策略,以應對突發事件。
5. 持續改進:鼓勵供應商參與質量改進項目,共享最佳實踐,提升整體供應鏈效能。
供應商管理制度15
第一章總則
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;
2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優選擇供應商;
3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開發周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態管理,優勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產品研發能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的`具體要求見附錄2。
第八條制造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關產品開發試制協議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。
公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發周期,降低產品的生產成本,并按產品開發試制協議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協議及產品質量賠償協議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批準后實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
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