出差報銷管理制度

時間:2024-08-23 17:23:32 管理制度 我要投稿

出差報銷管理制度

  在我們平凡的日常里,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編精心整理的出差報銷管理制度,希望能夠幫助到大家。

出差報銷管理制度

出差報銷管理制度1

  第一條制定目的

  為有效的控制費用支出,進一步完善財務管理,打造節約型企業特制定本制度。

  第二條基本原則

  公司及各部門應本著勤儉節約的原則,合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜,不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜,不派多人出差;所有需出差辦理的事宜,盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。第三條差旅費管理內容

  1、差旅費的批準和借款

  (1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1),確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等;需預借出差款的,持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2),按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

  (2)差旅費的'借支要及時清賬,堅持前清方可后借的原則,若前次借款尚未清賬,則不允許再次借款;回差后一周內到財務報賬,但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的,財務部門有權從借款人工資中扣回。

  (3)兩人及兩人以上協同出差的,需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

  (4)因公務緊急,未能履行出差審批手續的,須在出差前或出差途中通過電話方式知曉給相關負責人,出差后補辦手續。

  2、差旅費的報銷

  (1)報銷單的處理:差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》(附件3),按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理,并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷;無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

  (2)火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼,為便于歸檔管理,凡粘貼不合格的,財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

  (3)工作人員出差期間,除有公司特別批準外,不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽;未經同意的游覽開支,財務部不予報銷。

  (4)出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法,伙食補助費實行包干辦法;伙食補助費、市內交通費按出差的自然(日歷)天數計算。

  3、交通費標準

  (1)為節約開支,出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具,但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車,乘坐火車動車組的,只限于乘坐二等座。

  (2)連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票,若未買硬臥車票的,按乘坐列車硬席坐位的50%計發臥鋪補助費,乘坐動車組不予補助費。

  (3)乘坐飛機要從嚴控制,因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時,須由公司總經理批準,凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷,超額部分由個人承擔。

  (4)市內交通費按限額、憑票報銷,超支部分自理;出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

  (5)凡公司配備車輛公出或參加會議的,不計發市內交通費。

  4、住宿費報銷

  (1)出差期間的住宿費一律憑賓館、招待所等營業單位開具的發票辦理報銷;出差期間實際住宿費超過規定標準的部分由個人自理;節約部分的50%獎勵個人。

  (2)報銷住宿費的天數及金額按實際住宿天數和開具的住宿發票金額計算。

  (3)關聯公司之間的人員出差由接待單位在公司內安排住宿和伙食,不在本單位報銷上述費用;不能安排的由出差人自行按出差標準執行。

  5、伙食標準

  (1)出差人員每天補助一類城市為50元,一般城市每天補助為35元。

  (2)在外地參加各種會議期間,會務費中含食宿費的,不再計發伙食補助;會議費不含食宿費的按補助標準執行。

  (3)本市參加各種會議以及當日往返出差的按實際發生交通費計,餐費按公司《薪酬福利制度》規定的10元/人/餐計報。

  6、差旅費限額標準明細列表如下:m

出差報銷管理制度2

  1.0目的

  因公司對外往來及業務發展需要,為進一步完善公司財務管理,規范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求,遵從真實、節約的原則,根據公司的實際情況,特制本管理制度。

  2.0適應范圍

  適用于公司人員國內外因公出差、業務辦理、參展、參加外訓、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請,以及公差借款與費用報銷等手續辦理。

  3.0職責

  3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據粘貼;

  3.2直接上級與部門經理負責出差申請與費用報銷的審核;

  3.3經部門經理審核的出差申請與費用報銷單據由部門文員遞交總經辦核準;

  3.4總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據的最終批準;

  3.5財務部復核后控制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。

  4.0程序

  4.1出差申請與借款:

  4.1.1員工因公出差(經常性外出的采購與送貨人員除外),應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關項目,如:出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預支款額、職務合理人等,交由直接上級和部門經理審核后,由部門文員遞交總經辦核準。

  4.1.2員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定,因公務需要、意外災害或患病滯阻,需延后回廠時,以電話告訴部門或從事行政部經理,待回來后補辦出差或請假手續。

  4.1.3業務人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯)的第一聯交部門主管,作為出考勤依據,第二聯由出差人員自己保留,待出差回廠時作為注銷憑證,交給財務部。

  4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品,并根據《出差用品檢查清單》對出差用品進行清點、檢查、確認。以確保出差工作便利,不誤事務。

  4.1.5出差人員必須對出差費用進行合理預算,填寫《借支單》,按程序經部門經理、(副)總經理審批后,方可到財務部借款。

  4.1.6財務部有義務在預算內合理安排出差人員的外出經費,保證出差工作的正常進行。

  特別是借支大額現金時,有必要采取安全措施。

  4.2出差借款流程:

  出差人員填寫《借支單》—部門經理確認—總經辦審批—財務部借款

  4.3費用報銷流程:

  出差工作匯報—填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據—部門經理核實—財務部核對—總經辦核準—財務部報銷

  4.4出差報銷標準:

  4.4.1國內出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等,其標準如下:

  4.4.2國外出差:

  4.4.2.1員工因公務或培訓需到國外出差者,應簽呈到總經理批準。

  4.4.2.2公司派遣出國受訓的員工,除工作原因的交通費用實報實銷外,其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的,其費用不得再行報銷。

  4.4.2.3公務指派之國外出差,膳食、住宿以當地一般標準報銷,工作交通費實報實銷(具體情況另行公布)。

  4.5報銷標準說明:

  4.5.1公司總經理、副總、總監級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時,必要時提前申請或用電話提前請示必須經總經理特別批準。

  4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內乘車實報實銷。報銷出租車費,若多人同時公差或可順道時,應共同乘坐,而由一人代表報銷,其他作為證明人簽字。 4.5.3部門經理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班;緊急文件;攜帶重要文件、現金;有貴賓陪同;其他類似情況。

  4.5.4與公司總經理、副總、總監級別人員同時出差,因工作需要同住包房的可實報實銷。 4.5.5當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。

  4.5.6除公司電話卡外,出差人員出差電話費補助為:部門經理15元/天,業務員8/天,執照(包括發傳真的費用和其他費用)。

  4.5.7省內周邊地區當天去當天回來的業務除車票實報實銷外,超過用餐時間1小時以上的補助誤餐費用10元/餐;部門經理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。

  4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷參考。一般本著經濟、實惠、真實、節約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環境。

  4.6出差報銷要求:

  4.6.1業務人員出差報銷時,必須提供能有效證明其在出差時限內的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統一或地方稅務票據。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。

  4.6.1.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  4.6.1.3因急要公務必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據報支旅費。

  4.6.1.4乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票。

  4.6.1.5因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

  4.6.1.6搭乘公司的.交通工具者,不得再報支交通費。

  4.6.1.7電報應取具電信局的收據為憑。

  4.6.1.8郵費應取具郵局的證明為憑。

  4.6.1.9因公宴客的費用,應取具統一發票或蓋有單位全稱的公章的正式收據為憑。

  4.6.2員工若使用私家車出差的,以每公里1元為計算單位,路橋收費依票據實報實銷。

  4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼,并填寫禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯),列明事由、時間、地點、對象。一聯交總經理處,一聯經部門經理簽字、(副)總經理審核后交財務部。

  4.6.4在出差期間發生的禮品費、招待費必須先請求,后開支,不得先斬后奏,否則公司有權不予報銷。在外招待貴賓,依實際報銷,不得再加報膳食費。

  4.6.5業務人員因業務外出期間,不得開支與業務無關的費用,不得借出差之際游出玩水,不得繞道坐車,特殊情況必須經部門經理或(副)總經理同意。

  4.6.6公司員工參加特定會議或外培,憑會議或外培通知報經(副)總經理報銷:如會議或外培統一安排食宿,則不分級別一律憑大會或外培開具的發票實報實銷,不再享受補助,如大會或外培期間不統一安排食宿,則執行公司級別標準。

  4.6.7住宿費發票必須開具住宿日期、住宿人員姓名,住宿天數等項目,項目不全者視不合格票據,不能享受住宿補助。住宿因實際需要(陪同貴賓等),致使費用超支的,也作報銷并備注,呈送(副)總經理批準。

  4.6.8公司有關人員因公出差,不慎將票據丟失或留在親友家中,需由本人申明原因,經核實批準后,按住宿標準的80%報銷。

  4.6.9如客戶或接待單位提供上述費用的,員工不得另行報銷。

  4.6.10員工出差期間,無論平時、周末或假日,均不加班費。休息日與假日出差可調休。

出差報銷管理制度3

  為規范公司差旅費報銷,合理控制費用支出,特制定本規定。

  第一條公司差旅費開支實行預算管理,由財務部統一管理。

  第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務,嚴格執行開支標準,超預算、超標準開支須按規定審批。

  第三條差旅費報銷手續

  1.員工出差須先填寫《出差申請單》,寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項,報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。

  2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷,有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。

  3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證(指稅務正式發票以及公司內部自制的費用報銷憑證),在報銷憑證背面寫明費用開支事由,然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》,附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》(有差旅借款的)、《市內交通及差旅費用明細表》,由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字,最后到出納處報銷,按相應標準支取出差補助。超過規定標準的,報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷,須由總經理審批簽字。

  4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的,須請示部門主管批準后方可延期,無故延期的,公司不予報銷差旅費,并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的,須請示總經理批準。

  第四條差旅借款

  1.出差人員若要向公司預支差旅費,需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》,到財務部領取《借款單》,列明借款事由及金額,經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。

  2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保,視同部門主管借款。

  3.借款金額在xx元以內(含xx元)的按上述程序辦理,超過xx元的須報請總經理審批。

  4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。無故不按規定結清的,財務部有權在其當月工資和獎金中扣除,且下次出差不予借款。

  第五條出差開支標準

  1.住宿費

  (1)出差人員的住宿費在規定的標準內實報實銷,超過標準部分自理。

  (2)住宿標準(一個標準間):特區、直轄市、省會城市一天300元,省轄市250元,縣級市及以下150元。

 。3)為節省出差成本,同性出差需兩人同住一個雙人標準間;單人或異性出差可單住標準間。

 。4)出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的,不予報銷住宿費。

  2.交通費

  (1)員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具,如任務急或路途遠,經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

 。2)出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路,除特殊情況外,不得繞行(如鐵路發生故障),不得無故停留(如航班延誤、因春運無法及時購票)。遇特殊情況確需繞行或停留的.,應及時報部門主管批準同意后方能報銷。

  (3)為節約出差成本,在不影響公務的前提下,在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車,確需乘坐計程車的,報銷時應在票背面注明事由及路線。

 。4)出差人員自帶交通工具的,實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。

  3.出差補助

  (1)出差補助為一攬子補助,包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

 。2)出差補助每人每天150元。

  (3)補助時間計算:出差當天中午12時前離開本市按照全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;出差返回中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后抵達本市按全天補助。

  4.出差期間因業務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的,應在出差前確定報銷限額,在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況,部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的,應事后及時報告部門主管。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。

  5.員工出差期間,原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要,經主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行,因此發生的各項費用,由個人自理。

  6.出差人員應完整、妥善保管各種票據,非暴力情況下丟失票據的,報銷人應提交書面說明,經部門主管審核、財務主管簽字核準后,可按照丟失票據總額的80%報銷;暴力情況下丟失票據的,提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。

  7.本規定自xxxx年X月X日起施行。

出差報銷管理制度4

  一、目的

  為完善公司財務管理,規范費用報銷流程,合理控制費用開支,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

  三、出差費用報銷標準

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  以最合理的方式選擇交通方式,以實際發生金額為準報銷。

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  出差的伙食費按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

  (三)住宿費

  出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準,以實際出差天數為準報銷。

  (四)招待費

  以實際發生金額報銷,并且需項目經理提前向總經理進行招待申請,并簽字確認方可進行招待行為。

  四、出差報銷票據要求

 。ㄒ唬┧衅睋瓌t上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票,并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章,否則視為無效票據不予報銷。

 。ǘ┙煌ㄙM發票必須是注明時間地點的機器打印的發票。確實無法提供票據的.情況,需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。

  (三)伙食費及住宿費發票必須是真實的發票,確實無法提供票據的情況,需由項目經理簽字確認并注明金額,進行報銷。

  (四)招待費的發票同上述情況一樣,需由項目經理簽字后憑票報銷。

  (五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行,否則將不予報銷。

  五、其他

 。ㄒ唬┍局贫茸园l布之日起生效。

 。ǘ┍局贫冉忉寵鄽w成都新動力公司財務部所有。

出差報銷管理制度5

  第一條為保障公司各項出差工作正常有序,明確出差費用報銷的程序和標準,特制定本制度。

  第二章費用報銷審批

  第二條差旅費用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經理(主任)簽字后,按公司報銷流程審批。

  第三條公司部門經理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經理本人出差報銷必須經總經理批準后按公司報銷流程審批。

  第三章差旅費開支

  第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

  第五條差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同,采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。

  第六條公司員工出差,須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算,以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一天以內的,由部門經理(主任)批準,超過此期限的,報公司分管領導批準。

  第七條出差地區劃分為一般地區與特殊地區(特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。

  第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐,特殊情況不宜執行上述標準時,應由公司總經理簽批。

  第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

  第十條出差人員按規定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用,憑相應張數票據在100元以內據實報銷。

  第十一條總經理及副總出差,各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規定標準(見表二)以內部分,按住宿發票實報實銷,超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日,省外50元/日,特殊地區100元/日的標準補貼。

  第十二條公司員工與公司領導共同出差,財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的.報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

  第十三條員工外地出差發生的宴請費,原則上按公司業務招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應按審批權限事先口頭請示,回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

  第十四條員工出差發生的文印費,信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。

  第十五條公司員工在本市區內公出辦事,只報銷市區公交費用。

  第十六條出差人員預借差旅費,應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的,還應同時附上“招待費用審批單”,經出差人員所屬部門經理(主任)審核簽字后,送財務部審核、財務總監審批。審批后辦理借款手續。

  第十七條出差人員返回后,應在七日內到財務部辦理報銷手續,超過時間原則上不予報銷,特殊情況需說明原因。

  第十八條每月會計核算部要對各部門和事業部、子公司的出差費用進行統計,實行獨立核算。

  第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。

  本制度由辦公室主任審核,總經理批準后執行。

  本制度從20xx年12月1日開始生效。

出差報銷管理制度6

  一、目的

  為了完善營銷財務管理制度,使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環節操作和管理的有章可循,使各環節的工作開展更加順利,符合公司管理要求。

  二、范圍:部門經理、區域經理;

  三、要求:

  (一):區域經理

  1、補貼標準:住宿、餐費:150元/天

  (1)沿海地區及特殊地區補貼標準170元∕天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)

 。2)西藏地區補貼標準:區域經理按190元∕天

  (3)出差期間沒有住宿的,不計住宿補貼,只計誤餐補助;補貼標準:每天30元,早餐6元、午餐12元、晚餐12元。

 。4)直營店出差誤餐補貼標準:每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

 。5)若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

  2、手機話費補助:

  (1)話費標準為:300元∕月。

 。2)超出以上300元標準的費用自理,不足標準的話費按實際消費報銷。

  3、長途差旅費:

  報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷;疖囘B續6小時以上車程按硬臥報銷,輪船按座位或三等艙報銷。

 。ǘ┎块T經理

  1、住宿、餐費補貼:170元∕天

 。1)沿海地區及特殊地區補貼標準190元∕天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)、

 。2)西藏地區補貼標準:210元/天

 。3)出差期間沒有住宿的,不計住宿補貼,只計誤餐補助;補貼標準:每天40元,早餐10元、午餐15元、晚餐15元。

 。4)直營店出差誤餐補貼標準:每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

 。5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

  2、手機話費補助:

  (1)話費標準為:500元∕月。

  (2)超出以上500元標準的費用自理,不足標準的話費按實際消費報銷。

  3、長途差旅費:

  報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷;疖嚦^6小時車程按硬臥報銷,輪船按座位或三等艙報銷

  四、報銷憑證及要求:

  1、住宿與吃飯不分開,實行包干制,報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據為準,且票據須與出差地相吻合。

  2、車票:火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區域須出具書面說明,以其他同類票據相抵,方可給予報銷。

  3、票據背面須注明起止地點出發日期及時刻,到達日期及時刻,若電腦票已注明出發日期及時刻,則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站,須注明中轉。

  4、乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據實報實銷。

  5、超出以上票據范圍均不作為報銷依據。(如:包車、的士、三輪等)

  6、電話費:須提供電訊部門賬單發票。(充值卡發票、繳費發票均不可作為報銷的憑證)

  7、特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執行。

  五、交通工具的'選擇:

  1、公司要求的特殊公務,火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的,超出部分由區域經理自行承擔。

  2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請示,若無書面請示批復單視為無效,并按照公司違紀規定進行處罰。

  3、火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下,選擇最優惠的交通工具。

  六、其他規定:

  1、火車訂票費20元以內予以報銷。

  2、發現虛假報銷者,將給予500—20xx的處罰,情節嚴重者,不予報銷當月差旅費。并給予記大過。

出差報銷管理制度7

  一、目的

  此規定旨在對公司員工出差時的各種手續及有關出差費用給以明確,使其更加規范化。

  二、適用范圍

  此規定適用于公司員工的國內與國外出差。

  三、出差分類:

  (一)國內出差

  規定中所指的國內出差是指按照公司指示,外出到國內指定地點進行相關工作、培訓、會議、講座、學習等。

  1、國內出差的申請

  員工出差前,應及時填寫《出差申請單》(附件1),經相關領導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(含)由部門經理審批,三天以上由行政人事分管副總審批。經理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經理出差須向總經理進行匯報。員工出差完畢后,應及時到行政人事部確認考勤。

  2、交通標準

  根據職級不同,員工出差時選擇不同的交通工具。

  3、住宿標準

  住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費,但以下情況可以例外:與客戶或較高級別標準的'人員同行,或特殊情況下超出規定住宿標準時,寫明理由并經分管領導簽批后可以報銷。

  具體標準如下:

  (1)副總經理及以上職級人員住宿標準:實報實銷

 。2)總經理助理及以下職級人員住宿標準:四星賓館雙人標準間

  4、餐費標準

  員工出差期間用餐自理,出差完畢后,行政人事部按照標準計發出差餐費。具體標準如下:

 。1)副總經理助理及以上職級人員餐費標準:實報實銷

 。2)總經理助理及以下職級人員餐費標準:100元/天

  注:總經理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據《出差申請單》在工資中直接進行計發。

  5、特別說明:不同職級人員一同出差時,以職級較高人員標準為準。

 。ǘ﹪獬霾睿簢獬霾顦藴柿硇幸幎。

  四、附則:

  此規定自發文之日起執行,此前相關規定相應廢止。

出差報銷管理制度8

  為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的''具體情況,特制定本制度。

  一、借款報銷的審批權限

  1、公司員工因工出差借款或報銷,由部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

  2、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

  3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按照規定的時間(3天內)及審批手續到財務部門報銷。

  二、員工差旅費報銷標準。

  1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.

  2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元,縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元,憑住宿發票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。

  3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

  4、當公司長期派駐員工在外出差時,住宿費和出差補貼另定標準報銷。

出差報銷管理制度9

  一、目的

  適應公司業務快速發展,規范差旅費管理,節約差旅成本,規范員工出差審批、費用標準等事宜,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于因公出差的所有員工(領導班子成員出差費用按其他相關規定執行)。

  三、相關定義

  出差是指得到批準在本市以外,并且時間在12小時以上的因公外出。

  四、員工及主管經理的責任

  1.員工應承擔以下責任

  1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經理批準。

  2)對發生的差旅費用進行合理的成本控制。

  3)對各項差旅費用,在發生之前已經充分理解本制度對此的規定。

  4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用,須事先經總經辦批準,并將總經辦的批示附在費用報銷單后,沒有批示將按正常標準或范圍報銷,超過標準或范圍的部分由個人承擔。

  5)出差返回后,及時填寫正確的費用報銷單據并附上相應原始票據,報銷費用。

  6)保證費用發生的真實性,如實申報本人所發生的出差費用及相關補助,嚴禁私費公報。

  7)對于財務的詢問及問題反饋,及時予以回答和處理。

  2.主管經理應承擔以下責任

  1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

  2)員工出差前,由直接主管經理審批員工的出差申請,避免不必要的出差,以控制成本。

  3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核,確保所發生各項費用符合本制度。

  4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。

  3.公司所有員工均應熟悉本制度,采取適當的措施確保遵循本制度。

  五、出差費用報銷管理機構及其職責

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  公司總經辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構,主要職責包括:

  1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度;

  2)審議決定公司出差費用報銷調整方案;

  3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執行審批。

  (二)財務部

  財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作,主要職責包括:

  1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據;

  2)查驗遞交票據的真實性,查驗費用是否符合當月預算;

  3)遞交報銷單據給總經辦;

  4)發放報銷金額;

  5)根據費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。

  (三)各部門

  各部門負責協助、配合財務資金部出差費用報銷的工作,主要職責包括:

  1)合理預算出差費用;

  2)根據公司出差費用標準進行差旅支出;

  3)保存完整的票據及發票;

  4)在規定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表;

  5)按照標準粘貼相關費用票據。

  六、出差管理

  (一)出差的申請

  所有出差都須提前三日征得主管經理的批準,特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經理的同意。出差申請批準程序如下:

  1.填寫“出差經費預算申請表”(應完整、詳細填寫,包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算),交由所屬主管經理簽字。

  2.若需要借支差旅費備用金者,還應填寫“借款審批單”,先由所屬主管經理審核簽字-----再交由總經辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。

  3.原則上,公司不開放除差旅費外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業務周轉需要的最低限額。

  (二)差旅費

  差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的的必要、合理的費用,具體包括:交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。

  1.交通費

  1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

  2)交通費標準范圍:機票經濟艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經濟位/普通快車,實報實銷;汽車巴士票、公共交通實報實銷;異地出租票,單程不超過起步價3倍,實報實銷。

  3)員工應從成本意識出發,合理預算出差時間,至少提前三日購買優惠交通票。但對具有限制性條款的'優惠交通票可根據出差任務和時間要求合理選擇。

  4)出差時,因根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、經濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地,但對于目的地不一致可擇優選擇出行方式。

  5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點前出發班次,晚上10點后到達班次,合規合理,可據實報銷交通費。

  2.餐飲費

  1)餐飲費主要是指因公出差發生的相關餐飲費用。

  2)一般客戶方會免費提供餐飲服務,無此報銷項目;若特殊情況不包括,則憑票據實報實銷,每人每天不超過50元。

  3)天數計算方式為:出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天;達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

  4.住宿費

  1)員工出差期間,應優先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

  2)住宿費在公司費用標準內據實報銷,若入住的酒店標準超過公司住宿標準,事前須經總經辦報備。

  3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分攤費用的,在報銷住宿費時須注明分攤情況。

  4)住宿發票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息,報銷時原則上提供詳細費用清單。

  5)住宿費標準:一線城市,實報實銷,每人每天每間不超過300元;區縣城市,實報實銷,每人每天每間不超過200元。

  5.其他公務雜費

  1)員工因公出差發生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。

  2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產生的托運費,經直接主管經理審批后方可報銷。

  3)員工因公發生的機票、火車票等的退票手續費須注明退票原因,經直接主管經理審批后方可報銷。

  七、出差費用報銷

  (一)費用的歸屬

  出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執行出差事前審批制度,確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請經受益部門權簽人審批同意的,費用歸屬受益部門。

 。ǘ┢睋

  所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業務的合法、合規的原始票據。

 。ㄈ┵M用報銷的期限

  1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月,否則可能會遇到財務無法處理票據不予報銷的情況。

  2)每周五為固定報銷日,如有特殊情況順延次周五。

  八、獎懲規定

  經核查事實違反本制度相關規定的,根據不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。

  九、附則

  本制度解釋權歸財務部所有。

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